GESCHÄFTSBERICHT 2024

ANHANG
ZUM JAHRESABSCHLUSS 2024

A. Allgemeine Angaben

Die Wohnungsbaugenossenschaft Zentrum eG hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Charlottenburg (Registernummer:  GnR 447 B).

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgen entsprechend der Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen (JAbschlWUV) in der aktuellen Fassung. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden im Geschäftsjahr entsprechend neu ausgewiesen, die Vorjahreszahlen wurden angepasst.

Die Genossenschaft ist eine mittelgroße Genossenschaft im Sinne des § 267 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt zu den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die kumulierten planmäßigen Abschreibungen.

Die linearen Abschreibungen der entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände erfolgen über 3 bis 5 Jahre.

Die Gebäudekosten der Wohnbauten werden planmäßig linear mit zwischen 1,97 % bis 2,86 % abgeschrieben, die Gebäudekosten der Garagen werden mit 4 % abgeschrieben. Für die Außenanlagen (Spielplätze/Rollatoren Boxen) liegen angenommene Nutzungsdauern von 12 bzw. 15 Jahren zugrunde. Die Zugänge bei den Wohnbauten im Zusammenhang mit Modernisierungsmaßnahmen von Leerwohnungen werden auf die Restnutzungsdauer verteilt. Dies trifft auch auf die Kosten der nachträglich eingebauten Rauchwarnmelder zu.

Die Gebäudekosten der Geschäftsbauten werden über 20 bzw. 32 Jahre abgeschrieben. Kosten der Außenanlage werden mit 10 % p. a. abgeschrieben.

Für Gegenstände der anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, bemisst sich die lineare Abschreibung nach einer 3- bis 15-jährigen Nutzungsdauer.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von 250,01 € bis zu 800,00 € zzgl. Umsatzsteuer, werden im Wirtschaftsjahr in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang dargestellt.

Die unfertigen Leistungen werden zu Anschaffungskosten – unter Berücksichtigung eines Abschlages für Leerstand, Eigennutzung und die Gästewohnungen – ausgewiesen. Für noch ausstehende Rechnungen wurden Rückstellungen gebildet.

Für die Bewertung „Anderer Vorräte“ wird der letzte Einkaufspreis in Ansatz gebracht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert ausgewiesen. Bei den Forderungen wurde, sofern erforderlich, allen erkennbaren Risiken durch Einzelwertberichtigung Rechnung getragen. Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages ausgewiesen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz nach § 253 (2) HGB abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag in Ansatz gebracht.

C. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im Anlagenspiegel dargestellt.
In der Vertreterversammlung am 15.02.2024 wurde einstimmig beschlossen, dass das derzeit zurückgestellte Bauvorhaben „Neubau Wohn- und Geschäftshaus Greifswalder Straße 122“ beendet und nicht weiterverfolgt wird.

Anlagenspiegel zum 31.12.2024

Anschaffungs-/Herstellungskosten 01.01.2024Zugänge des GeschäftsjahresUmbuchungen des GeschäftsjahresAbgänge des GeschäftsjahresAnschaffungs-/Herstellungskosten 31.12.2024Kumulierte Abschreibungen 01.01.2024Abschreibungen des Geschäftsjahresauf Abgänge entfallene AbschreibungenKumulierte Abschreibungen 31.12.2024Buchwerte 31.12.2024Buchwerte 31.12.2023
I. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände435.989,73117.332,560,003.518,09549.804,20427.295,1014.613,713.518,09438.390,72111.413,488.694,63
Zwischensumme435.989,73117.332,560,003.518,09549.804,20427.295,1014.613,713.518,09438.390,72111.413,488.694,63
II. Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten184.075.012,872.891.874,98392.764,510,00187.359.652,3676.030.122,723.200.740,010,0079.230.862,73108.128.789,63108.044.890,15
Grundstücke mit Geschäftsbauten2.522.929,460,000,000,002.522.929,46520.540,4450.246,710,00570.787,151.952.142,312.002.389,02
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung818.788,9593.180,390,0066.505,48845.463,86639.557,41116.804,2266.401,42689.960,21155.503,65179.231,54
Bauvorbereitungskosten416.687,11248.345,93-392.764,5123.922,60248.345,930,000,000,000,00248.345,93416.687,11
Zwischensumme187.833.418,393.233.401,300,0090.428,08190.976.391,6177.190.220,573.367.790,9466.401,4280.491.610,09110.484.781,52110.643.197,82
Anlagevermögen insgesamt188.269.408,123.350.733,860,0093.946,17191.526.195,8177.617.515,673.382.404,6569.919,5180.930.000,81110.596.195,00110.651.892,45

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In der Position „Unfertige Leistungen“ sind ausnahmslos noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten enthalten.

In den „Anderen Vorräten“ sind diverse Lagerbestände an Sanitär- und Elektromaterial sowie Fenster und Balkontüren enthalten.

Die „Forderungen aus Vermietung“ wurden bewertet und sofern erforderlich einzelwertberichtigt.

In der Position „Sonstige Vermögensgegenstände“ (133,5 T€) sind hauptsächlich Erstattungsansprüche gegenüber der Versicherung (78,6 T€) sowie Zinsforderungen aus Festgeldanlagen (42,7 T€) ausgewiesen.

Es bestehen im Geschäftsjahr keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Unter den „Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten“ werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt der folgende Rücklagenspiegel:

ErgebnisrücklagenStand am 01.01.2024 in €Zuführung 2024 in €Stand am 31.12.2024 in €
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG64.341.726,290,0064.341.726,29
Gesetzliche Rücklage6.606.075,89-54.518,046.551.557,85
Andere Ergebnisrücklagen24.276.432,020,0024.276.432,02
Summe95.224.234,20-54.518,0495.169.716,16

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Die „Sonstigen Rückstellungen“ in Gesamthöhe von 993,9 T€ berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Sie enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für die Hausbewirtschaftung (710,6 T€). Diese gliedern sich in Rückstellungen für Betriebskosten (218,0 T€), Rückstellungen für unerledigte Instandhaltungsaufträge aus gemeldeten Schäden in 2024 (466,6 T€) sowie die Rückstellung über die vermieterseitig zu tragenden CO₂-Kosten aus der zentralen Wärmeversorgung (26,0 T€).
Weiterhin wurden Rückstellungen für Abschluss und Prüfung (65,0 T€) gebildet.
Die übrigen Rückstellungen (203,3 T€) enthalten die Rückstellung für die Aufbewahrung der Jahresabschlussunterlagen (21,4 T€), welche entsprechend abgezinst wurde, sowie die Rückstellung für einen Ablösebetrag aus einem Restitutionsanspruch, der in 2024 neu bewertet wurde (166,0 T€).

Die „Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten“ verminderten sich um 2.708,6 T€. Die planmäßigen Tilgungen betragen 2.984,6 T€. Durch die Auszahlung eines ausstehenden Restbetrags erhöhte sich die Verbindlichkeit eines Darlehens um 276,0 T€.

In der Position „Erhaltene Anzahlungen“ sind ausnahmslos Vorauszahlungen für noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

Im Geschäftsjahr wurden die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gemäß der neuen Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen ausgewiesen.
Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

Die „Verbindlichkeiten aus Vermietung“ umfassen vorausbezahlte Mieten sowie Erstattungsansprüche aus der Abrechnung der Nebenkosten.

Die „Sonstigen Verbindlichkeiten“ beinhalten auch Auseinandersetzungsguthaben von in den Vorjahren ausgeschiedenen Mitgliedern (26,8 T€) sowie Darlehenszinsen (17,9 T€), deren Auszahlung erst im Geschäftsjahr 2025 erfolgte.

Die „Sonstigen betrieblichen Erträge“ beinhalten u. a. Versicherungsentschädigungen in Höhe von 138,2 T€ und die satzungsmäßigen Eigenleistungen in Höhe von 117,2 T€.

Bei den „Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung“ handelt es sich insbesondere um Betriebskosten, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten.

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ wurde der Aufzinsungsbetrag angegeben.

In den GuV-Positionen sind keine wesentlichen periodenfremden Aufwendungen und Erträge enthalten.

 

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten 2024 stellen sich wie folgt dar:

RestlaufzeitGesamtbis zu 1 Jahrüber 1 bis 5 Jahreüber 5 Jahregesichert
Verbindlichkeiten gegen­über Kreditinstituten31.546.184,80* (34.254.788,39)3.120.629,49 (3.068.059,76)11.616.368,40 (12.067.081,25)16.809.186,93 (19.119.647,39)x)
Erhaltene Anzahlungen7.673.348,98 (7.632.192,12)7.673.348,98 (7.632.192,12)0,00 (0,00)0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und sonstigen Leistungen1.303.372,27 (1.174.770,37)1.303.372,27 (1.174.770,37)0,00 (0,00)0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten92.424,80 (87.025,95)92.424,80 (87.025.95)0,00 (0,00)0,00 (0,00)
Gesamt (Vorjahreswerte in Klammern)40.612.786,38 (43.148.776,83)12.187.231,07 (11.962.048,20)11.616.368,40 (12.067.081,25)16.809.186,93 (19.119.647,39)

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*Die Konditionen dieser Darlehen sind langfristig vereinbart.
x) Art der Sicherung Grundschuldeintragungen für Annuitätendarlehen (Gesamtrestverbindlichkeit in Höhe von 31.546.184,81 €)

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. Es bestehen keine weiteren finanziellen Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage der Genossenschaft von Bedeutung sind.

D. Sonstige Angaben

Mitarbeiter der Genossenschaft
Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter setzt sich wie folgt zusammen:

VollbeschäftigteTeilzeitbeschäftigte
Angestellte346
Hausmeister101
447

Mitgliederbewegung der verbleibenden Mitglieder

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 10,2 T€. Satzungsgemäß haften die Mitglieder der Genossenschaft nur mit den übernommenen Geschäftsanteilen. Eine Nachschusspflicht besteht nicht.

Mitglieder
Anfang 20245.876
Zugänge187
Abgänge40
Ende 20246.023

Haftungsverhältnis

Auf dem Konto Nr. 0190978503 der Sparkasse ist zum 31.12.2024 ein Guthaben in Höhe von 14.514,60 € als Mietkaution für den Vermieter der Geschäftsräume, Richard Diez Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH verpfändet.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr 2024 der Wohnungsbaugenossenschaft Zentrum eG schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.223.374,07 € ab.

Gemäß § 40 der Satzung wurde bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ein Betrag in Höhe von 422.337,41 € in die gesetzliche Rücklage eingestellt. Weiterhin wurden 1.801.036,66 € in die anderen Ergebnisrücklagen eingestellt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Vertreterversammlung vor, den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von 2.000.000,00 € in die Ergebnisrücklagen zur Verwendung von geplanten Instandhaltungsmaßnahmen einzustellen.

Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes

BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e. V.
Lentzeallee 107, 14195 Berlin

Mitglieder des Vorstandes

Mike Eichberg ab 01.04.2022
Michael Siemon ab 15.08.2023

 

Mitglieder des Aufsichtsrates

Aufsichtsratsvorsitzender
Gerhard Ehrig, Dipl.-Ing. Ökonomie und Ing. Maschinenbau
Stellvertretende Vorsitzende
Caroline Oppermann, Angestellte öffentlicher Dienst
Schriftführer
Dr. Thomas Gerhardt, Dipl. Kaufmann

Marika Urbich, Verwaltungsjuristin
Gina Roske, Wirtschaftskauffrau
Dr. Philipp Steiner, Pressesprecher

Berlin, den 19.03.2025

Mike Eichberg Michael Siemon
Vorstand Vorstand
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