GESCHÄFTSBERICHT 2025

JAHRESABSCHLUSS 2025

AKTIVA31.12.202531.12.2024
A. Anlagevermögen
I. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände88.522,23111.413,48
II. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Wohnbauten107.543.439,60108.128.789,63
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten1.910.445,141.952.142,31
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung143.342,62155.503,65
4. Bauvorbereitungskosten1.705.369,03248.345,93
Anlagevermögen insgesamt111.391.118,62110.596.195,00
B. Umlaufvermögen
I. Andere Vorräte
1. Unfertige Leistungen7.109.227,767.424.147,51
2. Andere Vorräte47.916,0445.784,03
7.469.931,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung75.816,3987.944,21
2. Sonstige Vermögensgegenstände135.940,89133.497,40
211.757,28221.441,61
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben
1. Guthaben bei Kreditinstituten18.738.106,5017.799.850,35
2. Bausparguthaben10.377.735,9810.199.354,26
29.115.842,4827.999.204,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten27.585,4730.872,46
Summe der AKTIVA147.903.447,65146.317.645,22

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PASSIVA31.12.202531.12.2024
A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben
- der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder141.760,00178.341,87
- der verbleibenden Mitglieder5.178.720,005.128.800,00
- aus gekündigten Geschäftsanteilen rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: 3.996,56 € (VJ: 5.755,75 €)2.560,008.160,00
5.323.040,005.315.301,87
II. Ergebnisrücklagen
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG64.341.726,2964.341.726,29
2. Gesetzliche Rücklage7.399.459,766.551.557,85
3. Andere Ergebnisrücklagen28.077.468,6824.276.432,02
99.818.654,7395.169.716,16
III. Bilanzgewinn
1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag4.255.645,004.223.374,07
2. Einstellung in Ergebnisrücklagen425.564,500,00
3.830.080,504.223.374,07
Eigenkapital insgesamt108.971.775,23104.708.392,10
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen1.141.904,83993.922,27
1.141.904,83993.922,27
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten28.522.829,2731.546.184,80
2. Erhaltene Anzahlungen7.905.277,617.673.348,98
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen1.285.234,641.303.372,27
a) Verbindlichkeiten aus Vermietung101.823,73140.043,12
b) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und sonstigen Leistungen1.183.410,911.163.329,15
4. Sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern: 263,52 € (VJ: 34.722,86 €)70.206,5892.424,80
37.783.548,1040.615.330,85
D. Rückstellungen
1. Passive Rechnungsabgrenzungsposten6.219,490,00
Summe der PASSIVA147.903.447,65146.317.645,22

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GeschäftsjahrVorjahr
1. Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit26.581.789,2324.893.280,23
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen314.919,75524.108,57
3. Sonstige betriebliche Erträge455.516,62437.932,54
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit-13.672.826,85-12.861.331,56
Rohergebnis13.049.559,2512.993.989,78
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter-2.695.964,49-2.841.772,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon für Altersversorgung: -13.344,60 € (Vorjahr: -15.776,99 €)-591.324,57-578.938,44
-3.287.289,06-3.420.711,38
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen-3.512.236,41-3.382.404,65
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen-1.295.374,33-1.103.662,35
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge439.553,56632.554,22
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus Aufzinsung: -1.072,30 € (Vorjahr: -710,32 €)-598.887,22-655.422,58
Ergebnis nach Steuern4.795.325,795.064.343,04
10. Sonstige Steuern-539.680,79-840.968,97
Jahresüberschuss4.255.645,004.223.374,07
11. Einstellungen in Ergebnisrücklagen
Einstellung in gesetzliche Rücklage-425.564,50-422.337,41
Einstellung in andere Ergebnisrücklagen0,00-1.801.036,66
Bilanzgewinn3.830.080,502.000.000,00

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